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Municipal

La liquidación del presupuesto de 2019 incumple la estabilidad presupuestaria pero cumple con la regla de gasto y baja el nivel de endeudamiento al 41%

Rebeca Castaño Jueves, 30 de Abril de 2020 Tiempo de lectura:

El Ayuntamiento se acogerá a un plan de no disponibilidad de fondos de 655.000€ que garantizara el cumplimiento de los objetivos

 

La concejalía de Hacienda llevaba a este pleno la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, que no tuvo turno de debate, y cuyos documentos ya fueron remitidos a los grupos de la oposición en pasadas fechas.

 

 

En el informe de Intervención se destaca que las cuentas municipales no cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaría, pero por el contrarío sí cumple con el objetivo de la regla de gasto y se ha conseguido reducir en un 41% la deuda municipal, llevándola al porcentaje de 2016.

 

Respecto al incumplimiento de la estabilidad presupuestaria que corresponde a la reducción en el presupuesto del ejercicio 2020 de los créditos iniciales para gastos de determinados programas, y sobre la no ejecución del presupuesto de 2019, el cual no debería superar el 87,64% y que ha llegado a un 90,90%, el informe de Intervención indican que la Corporación “no se está ajustando a los aprobado”, aludiendo que se han incumplido las reglas de gasto de las tres últimas anualidades. Por ello el Ayuntamiento de Benavente realizará un Plan de no disponibilidad de créditos, efectuando la retención que garantice estos objetivos. Una cantidad que desde el informe de Intervención fijan en algo más de 606.000€ pero que desde la Concejalía de Hacienda ya lo han tramitado en 655.000€ “somos demás cumplidores de nuestras obligaciones”, indicaba la edil de Hacienda Patricia Martín. Un informe que será remitido el Ministerio de Hacienda.

 

 

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Desciende la deuda municipal a niveles de 2006

 

Uno de los puntos positivos en el Informe de Intervención es la reducción de la deuda de un 41%, lo que cifra en 6.166.595,63€ la deuda pendiente del Ayuntamiento a diciembre de 2019. Un descenso del porcentaje que se nivela al que había en 2006, fruto de ello ha sido la amortización del Plan de Pago a Proveedores anunciada hace un año por la concejalía.

 

 

El ahorro neto se establece en 3.753.761,94€, con un remanente de tesorería de 3.190.978,53€

 

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